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401更正申請書 在 國稅局更正申請書、國稅局下載專區在PTT/mobile01評價與討論 的美食出口停車場
營業稅加減表用401表填寫,只要填扣除進項金額、稅額、留抵稅額等欄位,並在下方空白處填寫重複扣抵的進項憑證號碼-金額-稅額。 5.媒體檔案寄送單6.燒錄光碟7.401書 ... ... <看更多>
401更正申請書 在 Re: [問題] 問一個電子申報營業稅的問題- 看板tax - 批踢踢實業坊 的美食出口停車場
※ 引述《amberyen (今天起多吃河蟹)》之銘言:
: 9~10月的電子申報營業稅已完成並繳稅了
: 但前兩天 有個客戶退了一張10月份開的發票回來
: (我有跟他抱怨說 他應該在11.15前退給我 我都繳完稅了這樣很難作業 但當然沒用)
: 請問這樣我要更正9~10月的營業稅的話 是不是一定要去國稅局辦理?
: 是的話 要帶什麼證件資料呢?
: 還是說 我可以下個月報營業稅key-in時 key個折讓還是作廢之類的?
: 先謝謝願意撥空回覆的網友 謝謝
您好:
依您的情況,有下列二者方式處理,請參考。
如果確定要用方法一,那須準備的資料建議還是問一下您的管區,
因五區國稅局的準備資料不太一樣。
方法一:掛文申請專案作廢發票,但須重開一張金額一樣的發票。
準備資料:1.更正申請書,應敘明為何須作廢重開。
2.原作廢發票扣抵及收執聯正本,須蓋「作廢」章。
3.重開發票影本,須蓋影本與正本相符章及公司大小章。
4.更正前401影本
5.更正後401正本一式二份。
6.加減表正本一式二份。
方法二:若你銷售的是可退貨之商品,
請開立11-12月銷貨退回單(開立品項及金額和原發票一樣),
連同客戶退給您的發票,一併再還給客戶,
對原發票及退回單客戶可以不用申報,
退回單您在申報11-12月401時申報即可。
以上~
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.209.140.7
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